结算清单
编制部门:成控部单位:元合同名称买卖合同合作单位重庆市东方墙体板有限责任公司合同编号GL-CG-LJHG-CS-2011-056 合同总价按实际收方量定签订时间2011-11-29 合同履行情况已履行完毕收款单位重庆市东方墙体板有限责任公司开户行建行渝北龙溪分理处帐号50001084400050203506 费用名称材料费合同或1、合同约定消防主管部门验收合格并收到全额发票后本次结算金10天之内支付实际收方量一次性支付货物全款。现消47268.00 结算额防验收已通过,结算合计47268.00元(阻火圈3928摘要元,防火堵料43340.00)。已付金2、按照合同约定,现验收合格并收到发票51498.00额0 元,实际结算47268.00元,见附件(验收单、入库单、发票等),符合结算条件,特申请结算,金额47268.00余额0 元。合同履约保证金无本次结算金额:实际结算金额:(财务填写)(财务填写)47268.00 扣税:挂帐:次数付款/结算时间凭证号已付金额挂账金额结算金额备注本次XXXX.6.4 47268.00合计47268.00 本次结算金额大写(财务填写)经办人:财务会计审核:X